预算执行审计报告审计建议(通用7篇)

时间:2025-06-11 10:51:47 admin 今日美文

预算执行审计报告审计建议 第1篇

截至1115日,未及时拨付的财政补助资金已全部支付给各老年食堂运营商。

从整改情况来看,相关责任单位能主动履行整改主体责任,认真研究和落实审计意见和建议,严格财经纪律,加强制度建设,着力解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞,切实将审计成果转化为治理效能。今后,县政府将进一步加强财政预算管理,推进财政管理改革,改进财政监督方式,不断提升财政管理科学化、精细化、规范化水平。定期向县人大报告审计整改情况,自觉接受县人大的指导和监督,持续开展审计查出问题整改“回头看”,全面提升审计监督质效。

预算执行审计报告审计建议 第2篇

县安居中心8个拆迁补偿账户,批准保留3个、撤销5个,实际已撤销邮储、建行、江淮村镇银行3个账户,农行、徽银村镇银行2个账户主要用于承接银行借款,平时不存放资金,暂缓撤销。

县公管局6个招投标保证金账户,批准保留1个,撤销5个,已撤销农行、建行、邮储3个账户,中行、徽行2个账户余额已清零,但因下挂子账户超2000个,需逐步撤销。

县人社局4个农民工工资保证金账户,批准保留1个,另外3个账户已撤销。

二、部门预算执行审计发现问题的整改情况

预算执行审计报告审计建议 第3篇

县政府办印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,明确“严控办公费”“严控预算追加”等十二条举措,坚持勤俭办一切事业,把每一分钱用在刀刃上、紧要处。同时,县财政局印发《关于压减一般性支出的通知》,在年初预算基础上,将2023年一般性支出再压减5%,全县共压减一般性支出316万元。组织开展公务用车经费预算定额调研,重新核定标准,建立超支不补、结余留用的约束机制。

预算执行审计报告审计建议 第4篇

县财政局印发《关于进一步加强部门预算执行管理的通知》,加大对预算单位财会监督检查力度,规范单位预算执行行为。县国库集中支付中心加强预算资金支付监管,严格监控资金流转动向,对不合规的支付申请予以退回,截至10月底,共退回595笔。下一步,县财政局将增设支付审核专岗,对全县资金支付逐笔审核。

预算执行审计报告审计建议 第5篇

县医保局清理20202022大病保险支出户职工基本医保支出户间的往来,扣除实际发生的县外医疗机构大病保险费用后,差额于1113日归还至大病保险支出户。

预算执行审计报告审计建议 第6篇

县财政局建立资金支付进度动态通报提示制度,对重点项目资金支出进度落后的部门(单位)下达提示函,强化督导调度,加快支出进度,提高财政资金使用效益。审计指出的县农业农村局县水利局县乡村振兴局县科商经信局县中药产业中心相关资金,均已完成支付,结余资金已全部收回。

预算执行审计报告审计建议 第7篇

县水利局安徽金寨职业学校(安徽金寨技师学院)县卫健委县交通局县农业农村局完成质保金清理,应退尽退,经核实无法退还的已上缴县财政

县财政局举一反三,印发《关于开展全县行政事业单位往来款项清理工作的通知》,对全县往来款项开展清理。